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soennecken:rechnungen [2024/05/23 07:35] – [Status der Rechnungen] Andrea Müllersoennecken:rechnungen [2025/06/26 07:17] (aktuell) Nadzeya Schäfer
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 ===== Voraussetzungen ===== ===== Voraussetzungen =====
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-Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.  
     
-**Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)".**+<note>Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)".</note>
  
-Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die  Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte "Weiteres" dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt **BetriebsnummerAlternativ** heißen.)+Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die  Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte "Weiteres" dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt **BetriebsnummerAlternativ** heißen.)
  
-{{:soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png?600|}}+{{:soennecken:lr6.jpg?nolink&600|}}
  
 Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen. Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.
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 Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen. Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.
  
-{{ :soennecken_rechnungen:zr_navigation.png |}}+{{ :soennecken:lr1.jpg?nolink |}}
  
 Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:  Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei: 
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-{{:soennecken_rechnungen:zr_auswahl.png?800|}}+{{:soennecken:lr2.jpg?nolink|}}
  
  
Zeile 77: Zeile 74:
 Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem **Bearbeitungsstatus** sich die Rechnungen befinden. Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem **Bearbeitungsstatus** sich die Rechnungen befinden.
  
-{{:soennecken_rechnungen:zr_status.jpg}}+{{ :soennecken:lr3.jpg?nolink&200 |}}
  
 Folgenden Status können die Belege haben:  Folgenden Status können die Belege haben: 
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    * **Wartet auf Sammelbelegnummer**    * **Wartet auf Sammelbelegnummer**
      * Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.      * Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
-   * ** extern gebucht** +   * **manuell gebucht**  
-     Rechnung wurde nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen"sondern über ein anderes Modul gebucht (Rechnungseingang, oder direkte Fibu-Buchung)  +     setzt CO einwenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde. 
 +   * **extern gebucht** 
 +     * kann für die Rechnung zugeordnet werdenwenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
    * **freigegeben für Fibu**    * **freigegeben für Fibu**
      * Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte //Fibu-Übergabestatus// eingesehen werdn.      * Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte //Fibu-Übergabestatus// eingesehen werdn.
  
-<note tip>Die Status "freigegeben für Fibu", "extern gebucht" und "Warte auf Sammelbelegnummer" können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.</note>+<note tip>Die Status "freigegeben für Fibu", "manuell gebucht" und "Warte auf Sammelbelegnummer" können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.</note>
  
 Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“  und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden. Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“  und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.
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 +<note tip>Wenn man eine Lieferantenechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung”, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg” oder „Freigeben für Fibu”, je nach Option.
 +
 +Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.</note>
  
 ==== Modulfunktionen ==== ==== Modulfunktionen ====
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 Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch. Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.
    
-{{:soennecken_rechnungen:zr_rechnungspositionen.png?800|}}+{{:soennecken:lr4.jpg?nolink|}}
  
 Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren.
Zeile 193: Zeile 196:
 Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken "Manuell" gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden. Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken "Manuell" gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.
  
-==== Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht - Status extern gebucht ====+==== Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht ==== 
 + 
 +Es werden die Status 'manuell gebucht' und 'extern gebucht' unterstützt:  
 + 
 +  * 'manuell gebucht' setzt CO ein, wenn die Rechnung über den Rechnungseingang gebucht wurde (nicht mehr manuell einstellbar) 
 + 
 +  * 'extern gebucht' kann für die Rechnung zugeordnet werden (manuell einstellbar), wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.  
 + 
 +{{ :intern:lr4.jpg?nolink&200 |}}
  
 Wird eine Rechnungen nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste "Entf" gelöscht. Wird eine Rechnungen nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste "Entf" gelöscht.
  
-Der Status "extern gebucht" wird gesetzt, wenn die Rechnung nicht über das Modul "Lieferanten Rechnungen" verbucht wird, der Rechnungsdatensatz jedoch im Modul "Lieferanten Rechnungen" erhalten bleiben soll. +Belege mit diesen Kennzeichen werden bei gesetztem Haken "akzeptierte Belege ausblenden" nicht angezeigt.
-Hierbei wird der Status "extern gebucht" analog dem Status "freigegeben für Fibu" behandelt. Belege mit diesem Kennzeichen werden bei gesetztem Haken "akzeptierte Belege ausblenden" nicht angezeigt.+
  
-Dieser Status kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden: +Der Status 'manuell gebucht' kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden: 
  
-  * Zur Rechnung existiert keine Bestellung+  * Zur Rechnung existiert keine Bestellung.
   * Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.   * Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
-  * Um die Rechnung im Modul "Lieferanten Rechnungen" zu belassen, wird hier der Status "extern gebucht" gesetzt+  * Um die Rechnung im Modul "Lieferanten Rechnungen" zu belassen. 
-  * In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul "Rechnungseingang" gebucht werden. Im Modul "Lieferanten Rechnungen" wird der Status für diese Rechnung auf "extern gebucht" gesetzt.+  * In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul "Rechnungseingang" gebucht werden. Im Modul "Lieferanten Rechnungen" wird der Status für diese Rechnung auf "manuell gebucht" gesetzt. 
 + 
 + 
 +{{ :intern:lr4.jpg?nolink&200 |}}
    
 ===== Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen ===== ===== Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen =====
soennecken/rechnungen.1716449732.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/23 07:35 von Andrea Müller
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