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zr:checkliste [2025/10/14 13:06] Nadzeya Schäferzr:checkliste [2025/10/17 07:20] (aktuell) Susan Siegmund
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   * **Lizenz** prüfen, ggf. neue einspielen   * **Lizenz** prüfen, ggf. neue einspielen
-  * Für die Zentralregulierung sind am Lieferanten die **[[firmen:betriebsnummer|Betriebsnummern]]** zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer.+  * Für die Zentralregulierung sind am Lieferanten die **[[firmen:betriebsnummer|Betriebsnummern]]** zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer).
   * **FTP-Zugangsdaten** beim Lieferant anfordern.  Müssen die Zugangsdaten erst angefordert werden, bitte eine Mail an Lieferanten-Support.   * **FTP-Zugangsdaten** beim Lieferant anfordern.  Müssen die Zugangsdaten erst angefordert werden, bitte eine Mail an Lieferanten-Support.
   * **FTP-Struktur** sichten (Qualität und Menge, alte Datei löschen) und ggf. Belegordner anfordern.   * **FTP-Struktur** sichten (Qualität und Menge, alte Datei löschen) und ggf. Belegordner anfordern.
   * **Frachtartikel** anlegen und klären.    * **Frachtartikel** anlegen und klären. 
-Vorschlag: Der Artikel heißt Frachtkosten (=Fracht/Porto) und alle Lieferanten werden im Reiter Einkauf zugeordnet.+Vorschlag: Der Artikel heißt Frachtkosten (=Fracht/Porto) und alle Lieferanten werden im Reiter Einkauf zugeordnet oder das Mitglied teilt uns mit, welcher Frachtkostenartikel abweichend verwendet werden soll (-> office.dat = REFrachtArtikel)
  
 {{:intern:fracht1.jpg?nolink&800|}} {{:intern:fracht1.jpg?nolink&800|}}
  
-  * Auch die Versandkosten beim Lieferant (Modul Firmen/Lieferantendaten) pflegen (z.B. bei SOE 6,50€ eintragen). +  * Auch die Versandkosten beim Lieferant (Modul Firmen/Lieferantendaten) pflegen (z.B. bei SOE 7,99€ eintragen). 
  
 {{:intern:fracht2.jpg?nolink&800|}} {{:intern:fracht2.jpg?nolink&800|}}
  
   * Wenn Artikel in CO ist ungleich "Frachtkosten", dann muss der eigene Artikel in der Office.dat vor **REFrachtArtikel=** zugewiesen werden.   * Wenn Artikel in CO ist ungleich "Frachtkosten", dann muss der eigene Artikel in der Office.dat vor **REFrachtArtikel=** zugewiesen werden.
 +  * an den **Kontierungsgruppen** im CO prüfen, ob überall Konten für die Einkaufsseite hinterlegt sind
 +
  
-  * Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können **3 differenzierte Zuschläge** (//FrachtKostenArtikel, VerpackungsKostenArtikel, MontageKostenArtikel// importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der **Konfiguration 370** durchgeführt. 
zr/checkliste.1760447173.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/14 13:06 von Nadzeya Schäfer
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