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| zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/05 08:11] – [Übergabe an die Buchhaltung] Susan Siegmund | zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/12 11:54] (aktuell) – [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)] Susan Siegmund | ||
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| Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden. | Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden. | ||
| - | Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene, gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung, abzugleichen und bei positiver Prüfung durch die Software | + | Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene |
| + | ===== Interne Vorbereitungen ===== | ||
| - | ==== Konfigurationen für Lieferantenrechnungen | + | |
| + | === (1) Angabe der Betriebsnummer am Lieferanten | ||
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| + | Damit die Belege den Lieferanten zugeordnet werden können, muss die Betriebsnummer im Firmenstamm hinterlegt werden. | ||
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| + | {{:: | ||
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| + | === (2) Prüfungsart des Lieferanten === | ||
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| + | Damit die Belegprüfung möglichst reibungslos durchgeführt werden kann, sollte die Qualität der importierten Belege je Lieferant überprüft werden. | ||
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| + | Im ersten Schritt ist festzulegen, | ||
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| + | Erhalten Sie im Fehlertext die Information, | ||
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| + | Sollten Sie die Prüfung der Rechnungsbelege zu einem bestimmten Lieferanten gänzlich ausschließen wollen, so können Sie dies mit einer Verarbeitungssperre hinterlegen. | ||
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| + | {{:: | ||
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| + | === (3) Anlage eines Frachtkostenartikels === | ||
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| + | Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet werden können, ist einmalig ein Frachtartikel im System anzulegen. Dieser dient der Erfassung von Frachtkosten für alle Lieferanten im Rahmen der Rechnungsprüfung. Wird auf einem Rechnungsbeleg eine Frachtgebühr ausgewiesen, | ||
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| + | Wird der Artikel " | ||
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| + | **REFrachtArtikel=** | ||
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| + | In diesem Prozess gibt es nur einen Frachtkostenartikel, | ||
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| + | === (4) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen === | ||
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| - | ==== Import/ | + | === (5) Import/ |
| Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ' | Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ' | ||
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| - | ==== Folgende Einstellungen müssen vorab getätigt werden ==== | ||
| - | === (1) Angabe der Betriebsnummer am Lieferanten === | ||
| - | Damit die Belege den Lieferanten zugeordnet werden können, muss die Betriebsnummer im Firmenstamm hinterlegt werden. | + | ===== Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE) ===== |
| - | {{:: | + | Bei der elektronischen Rechnungsprüfung können nur Einzelbelege (keine Sammelrechnung!) geprüft werden. Die importierten Belege werden als Datensätze in die Übersicht geladen und können anhand der Belegnummer, |
| - | === (2) Prüfungsart des Lieferanten === | ||
| - | Damit die Prüfung der Belege so reibungslos wie möglich vorgenommen werden kann, gilt es die Qualität der importierten Belege je Lieferant unter die Lupe zu nehmen. | ||
| - | Im ersten Step muss definiert werden, ob uns der Beleg Positionsinformationen mit gibt. Nur dann kann eine saubere Prüfung auf Positionsebene bezüglich Artikelnummer, | + | {{:: |
| - | Erhalten Sie im Fehlertext die Information, dass keine Positionsdaten vorhanden sind, so empfehlen wir die Prüfung der Rechnungsbelege dieses Lieferanten auf Kopfebene vorzunehmen (wertmäßige Prüfung des Rechnungswertes gegen den Bestellwert). | + | === Folgende Spalten geben einen Hauptüberblick, wie die Erstprüfung durch die Software |
| - | Sollten Sie die Prüfung der Rechnungsbelege zu einem bestimmten Lieferanten gänzlich ausschließen wollen, so können Sie dies mit einer Verarbeitungssperre hinterlegen. | ||
| - | {{:: | ||
| - | === (3) Anlage eines Frachtkostenartikel === | + | __**Spalte Status:**__ |
| - | Um die automatische Anlage der Frachtgebühren im System vornehmen zu können, muss ein Frachtartikel für die Anlage im System hinterlegt/ | + | Diese gibt an, in welchen Verarbeitungsstatus |
| - | Wird der Artikel "**Frachtkosten**" genannt, erkennt Concept Office automatisch den Frachtartikel. Ist bereits ein Artikel | + | **Importiert =** Der Datensatz wurde im Modul eingelesen, keine weitere Verarbeitung bisher. |
| - | **REFrachtArtikel=** | + | **Freigegeben für Fibu =** Der Datensatz wurde automatisch oder manuell über den Button ' |
| - | In diesem Prozess gibt es nur einen Frachtkostenartikel, | + | **Extern gebucht =** Der Beleg wurde beim Import als bereits übergeben erkannt ( bereits manuell |
| - | {{:intern:fracht1.jpg? | + | **Warte auf ZR-Nummer =** Am Lieferanten ist die Kennung ' |
| - | ==== Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE) ==== | + | |
| + | **Manuell gebucht =** Dieser Status kann manuell gesetzt werden und hat keine feste Programmlogik (interne Verwendung möglich). | ||
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| + | __**Spalte Fibu Status:**__ | ||
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| + | Diese sagt aus, ob der Beleg für die Übergabe an die Fibu (CO-Fibuschnittstelle) bereitgestellt wurde. | ||
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| + | __**Spalte Prüfstatus:**__ | ||
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| + | Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck). | ||
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| + | Vorgehen " | ||
| - | Bei der elektronischen Rechnungsprüfung können nur Einzelbelege (keine Sammelrechnung!) geprüft werden. | ||
| Das Modul Lieferantenrechnungen prüft den elektronischen Beleg auf Übereinstimmung mit der vorliegenden Bestellung in folgenden Kriterien: | Das Modul Lieferantenrechnungen prüft den elektronischen Beleg auf Übereinstimmung mit der vorliegenden Bestellung in folgenden Kriterien: | ||
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| * Gesamtwert | * Gesamtwert | ||
| + | Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen. | ||
| ==== Übergabe an die Buchhaltung ==== | ==== Übergabe an die Buchhaltung ==== | ||
