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| zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/05 09:04] – [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)] Susan Siegmund | zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/02 13:34] (aktuell) – [Mögliche Prüffehler] Susan Siegmund | ||
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| Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden. | Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden. | ||
| - | Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene, gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung, abzugleichen und bei positiver Prüfung durch die Software | + | Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene |
| + | ===== Interne Vorbereitungen ===== | ||
| - | ==== Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ==== | ||
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| - | * KF146 = Abweichung des Rechnungsbetrages bei Rechnungseingangsprüfung erlauben | ||
| - | * KF567 = Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und -rechnungen auf Positionsebene erlauben | ||
| - | * KF370 = Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen | ||
| - | * **KF381 = Mengen der internen Fracht/ | ||
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| - | [[intern: | ||
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| - | ==== Import/ | ||
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| - | Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ' | ||
| - | < | ||
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| - | ==== Folgende Einstellungen müssen vorab getätigt werden ==== | ||
| === (1) Angabe der Betriebsnummer am Lieferanten === | === (1) Angabe der Betriebsnummer am Lieferanten === | ||
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| === (2) Prüfungsart des Lieferanten === | === (2) Prüfungsart des Lieferanten === | ||
| - | Damit die Prüfung der Belege so reibungslos | + | Damit die Belegprüfung möglichst |
| - | Im ersten | + | Im ersten |
| Erhalten Sie im Fehlertext die Information, | Erhalten Sie im Fehlertext die Information, | ||
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| {{:: | {{:: | ||
| - | === (3) Anlage eines Frachtkostenartikel === | ||
| - | Um die automatische Anlage der Frachtgebühren im System vornehmen zu können, muss ein Frachtartikel für die Anlage im System hinterlegt/ | + | === (3) Sammelbuchung |
| - | Wird der Artikel " | + | Soll die Übergabe |
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| + | Einstellung am Lieferant: | ||
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| + | {{:: | ||
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| + | Anzeige im LieferantenRechnungen-Modul: | ||
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| + | {{:: | ||
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| + | === (4) Anlage der Frachtkostenartikel/ | ||
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| + | Damit Frachtgebühren | ||
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| + | Die Frachtkostenartikel werden | ||
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| + | * für 19% Mwst: **REFrachtArtikel=** | ||
| + | * für 7% Mwst: **REFrachtArtikelReduziert=** | ||
| + | * für 0% Mwst: **REFrachtArtikelFrei=** | ||
| + | |||
| + | In diesem Prozess gibt es je Mwst.-Satz nur einen Frachtkostenartikel, | ||
| + | |||
| + | Wichtig: Die Lieferanten müssen im Einkaufsreiter der Frachtkostenartikel zugeordnet werden. | ||
| - | **REFrachtArtikel=** | ||
| - | In diesem Prozess gibt es nur einen Frachtkostenartikel, | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE) ==== | + | === (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen === |
| + | |||
| + | |||
| + | * KF146 = Abweichung des Rechnungsbetrages bei Rechnungseingangsprüfung erlauben | ||
| + | * KF567 = Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und -rechnungen auf Positionsebene erlauben | ||
| + | * KF370 = Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen | ||
| + | * **KF381 = Mengen der internen Fracht/ | ||
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| + | [[intern: | ||
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| + | === (6) Import/ | ||
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| + | Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ' | ||
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| + | ===== Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE) ===== | ||
| Bei der elektronischen Rechnungsprüfung können nur Einzelbelege (keine Sammelrechnung!) geprüft werden. Die importierten Belege werden als Datensätze in die Übersicht geladen und können anhand der Belegnummer, | Bei der elektronischen Rechnungsprüfung können nur Einzelbelege (keine Sammelrechnung!) geprüft werden. Die importierten Belege werden als Datensätze in die Übersicht geladen und können anhand der Belegnummer, | ||
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| - | {{:: | + | {{:: |
| - | __Folgende | + | === Folgende |
| - | **Spalte Prüfstatus: | ||
| - | Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck). | ||
| - | Vorgehen " | + | __**Spalte |
| - | **Spalte Status:** | + | Diese gibt an, in welchen Verarbeitungsstatus der Beleg einzuordnen ist. |
| - | Diese gibt an, in welchen Stufen der Beleg einzuordnen ist. | + | **Importiert =** Der Datensatz wurde im Modul eingelesen, keine weitere Verarbeitung bisher. |
| - | **Fibu | + | **Freigegeben für Fibu =** Der Datensatz wurde automatisch oder manuell über den Button ' |
| + | **Extern gebucht =** Der Beleg wurde beim Import als bereits übergeben erkannt ( bereits manuell im Modul Rechnungseingang übergeben worden). | ||
| - | Diese sagt aus, wie der Beleg nach | + | **Warte auf ZR-Nummer =** Am Lieferanten ist die Kennung ' |
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| + | **Manuell gebucht =** Dieser Status kann manuell gesetzt werden und hat keine feste Programmlogik (interne Verwendung möglich). | ||
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| + | __**Spalte Fibu Status: | ||
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| + | Diese sagt aus, ob der Beleg für die Übergabe an die Fibu (CO-Fibuschnittstelle) bereitgestellt wurde. | ||
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| + | __**Spalte Prüfstatus: | ||
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| + | Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck). | ||
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| + | Vorgehen " | ||
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| * Gesamtwert | * Gesamtwert | ||
| + | Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen. | ||
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| + | ===== Mögliche Prüffehler ===== | ||
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| + | |||
| + | **Der Lieferant aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Lieferanten aus der Bestellung überein.** | ||
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| + | Es besteht die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | **Der Preis aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Preis aus der Bestellung überein.** | ||
| + | |||
| + | Hier muss der Bestellpreis im LieferantenRechnungen-Modul angepasst werden und anschließend muss dieser Beleg neu geprüft werden. Dabei werden die korrigierten Werte (Bestellpreis) in der Bestellung korrigiert und der EK an der Auftragsposition korrigiert. | ||
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| + | **Der Lieferant sendet keine Mwst.-Informationen auf Artikelebene.** | ||
| - | ==== Übergabe an die Buchhaltung ==== | + | Es ist entscheidend, |
| + | ===== Übergabe an die Buchhaltung | ||
| Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist. | Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist. | ||
