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| zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/10 12:04] – [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)] Susan Siegmund | zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/12 11:54] (aktuell) – [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)] Susan Siegmund | ||
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| Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden. | Um den elektronischen Rechnungsabgleich der Lieferantenbelege in Concept Office nutzen zu können, müssen entsprechende Einstellungen im Vorfeld getroffen werden. | ||
| - | Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene, gegen die vorhandenen Informationen der Bestellung, abzugleichen und bei positiver Prüfung durch die Software | + | Ziel ist ein automatisierter Abgleich auf Belegebene |
| ===== Interne Vorbereitungen ===== | ===== Interne Vorbereitungen ===== | ||
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| === (2) Prüfungsart des Lieferanten === | === (2) Prüfungsart des Lieferanten === | ||
| - | Damit die Prüfung der Belege so reibungslos | + | Damit die Belegprüfung möglichst |
| - | Im ersten | + | Im ersten |
| Erhalten Sie im Fehlertext die Information, | Erhalten Sie im Fehlertext die Information, | ||
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| {{:: | {{:: | ||
| - | === (3) Anlage eines Frachtkostenartikel | + | === (3) Anlage eines Frachtkostenartikels |
| - | Um die automatische Anlage der Frachtgebühren | + | Damit Frachtgebühren |
| Wird der Artikel " | Wird der Artikel " | ||
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| - | {{:: | + | {{:: |
| === Folgende Spalten geben einen Hauptüberblick, | === Folgende Spalten geben einen Hauptüberblick, | ||
| - | __**Spalte Prüfstatus: | ||
| - | Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck). | ||
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| - | Vorgehen " | ||
| __**Spalte Status:**__ | __**Spalte Status:**__ | ||
| - | Diese gibt an, in welchen | + | Diese gibt an, in welchen |
| **Importiert =** Der Datensatz wurde im Modul eingelesen, keine weitere Verarbeitung bisher. | **Importiert =** Der Datensatz wurde im Modul eingelesen, keine weitere Verarbeitung bisher. | ||
| + | |||
| **Freigegeben für Fibu =** Der Datensatz wurde automatisch oder manuell über den Button ' | **Freigegeben für Fibu =** Der Datensatz wurde automatisch oder manuell über den Button ' | ||
| - | **Extern gebucht =** Der Beleg wurde beim Import als bereits übergeben erkannt (manuell im Modul Rechnungseingang). | ||
| - | __**Fibu Status-Spalte: | + | **Extern gebucht =** Der Beleg wurde beim Import als bereits übergeben erkannt ( bereits manuell im Modul Rechnungseingang übergeben worden). |
| + | **Warte auf ZR-Nummer =** Am Lieferanten ist die Kennung ' | ||
| - | Diese sagt aus, wie der Beleg nach | + | **Manuell gebucht =** Dieser Status kann manuell gesetzt werden und hat keine feste Programmlogik (interne Verwendung möglich). |
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| + | __**Spalte Fibu Status: | ||
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| + | Diese sagt aus, ob der Beleg für die Übergabe an die Fibu (CO-Fibuschnittstelle) bereitgestellt wurde. | ||
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| + | __**Spalte Prüfstatus: | ||
| + | |||
| + | Diese Spalte dient als erster Indikator, ob der Beleg inhaltlich mit der Bestellung übereinstimmt (grüner Haken) oder Abweichungen erkannt wurden (gelbes Warndreieck). | ||
| + | |||
| + | Vorgehen " | ||
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| * Gesamtwert | * Gesamtwert | ||
| + | Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen. | ||
| ==== Übergabe an die Buchhaltung ==== | ==== Übergabe an die Buchhaltung ==== | ||
