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| zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/01 12:32] – Susan Siegmund | zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/02 13:34] (aktuell) – [Mögliche Prüffehler] Susan Siegmund | ||
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| - | === (3) Anlage der Frachtkostenartikel/ | + | |
| + | === (3) Sammelbuchung und Rechnungssteller === | ||
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| + | Soll die Übergabe der Delkredere-Rechnungen aus CO an die Buchhaltung nur mit vorhandener ZRA-Nummer erfolgen, so ist es notwendig das Sammelbuchungskennzeichen am Lieferanten zu hinterlegen. Dies verhindert die Übergabe an die Finanzbuchhaltung, | ||
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| + | Einstellung am Lieferant: | ||
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| + | {{:: | ||
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| + | Anzeige im LieferantenRechnungen-Modul: | ||
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| + | === (4) Anlage der Frachtkostenartikel/ | ||
| Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet/ | Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet/ | ||
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| * für 0% Mwst: **REFrachtArtikelFrei=** | * für 0% Mwst: **REFrachtArtikelFrei=** | ||
| - | In diesem Prozess gibt es nur einen Frachtkostenartikel, | + | In diesem Prozess gibt es je Mwst.-Satz |
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| + | Wichtig: | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| - | === (4) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen === | + | === (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen === |
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| [[intern: | [[intern: | ||
| - | === (5) Import/ | + | === (6) Import/ |
| Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ' | Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ' | ||
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| Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen. | Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen. | ||
| - | ==== Übergabe an die Buchhaltung ==== | + | |
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| + | ===== Mögliche Prüffehler ===== | ||
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| + | **Der Lieferant aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Lieferanten aus der Bestellung überein.** | ||
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| + | Es besteht die Möglichkeit, | ||
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| + | **Der Preis aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Preis aus der Bestellung überein.** | ||
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| + | Hier muss der Bestellpreis im LieferantenRechnungen-Modul angepasst werden und anschließend muss dieser Beleg neu geprüft werden. Dabei werden die korrigierten Werte (Bestellpreis) in der Bestellung korrigiert und der EK an der Auftragsposition korrigiert. | ||
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| + | **Der Lieferant sendet keine Mwst.-Informationen auf Artikelebene.** | ||
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| + | Es ist entscheidend, | ||
| + | ===== Übergabe an die Buchhaltung | ||
| Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist. | Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist. | ||
