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 {{::pruefungsart.png?nolink&1000|}} {{::pruefungsart.png?nolink&1000|}}
  
-=== (3) Anlage der Frachtkostenartikel/Logistikkosten ===+ 
 +=== (3) Sammelbuchung und Rechnungssteller === 
 + 
 +Soll die Übergabe der Delkredere-Rechnungen aus CO an die Buchhaltung nur mit vorhandener ZRA-Nummer erfolgen, so ist es notwendig das Sammelbuchungskennzeichen am Lieferanten zu hinterlegen. Dies verhindert die Übergabe an die Finanzbuchhaltung, wenn keine ZRA-Nummer bekannt ist. 
 + 
 +Einstellung am Lieferant: 
 + 
 +{{::sammelbuchung.png?nolink&1000|}} 
 + 
 +Anzeige im LieferantenRechnungen-Modul: 
 + 
 +{{::zra.png?nolink&1000|}} 
 + 
 +=== (4) Anlage der Frachtkostenartikel/Logistikkosten ===
  
 Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet/angelegt werden können, müssen vorab 3 Frachtkostenartikel (Mwst. 19/7/0) angelegt werden. Diese dienen der Erfassung von Frachtkosten für alle Lieferanten im Rahmen der Rechnungsprüfung. Wird auf einem Rechnungsbeleg eine Frachtgebühr ausgewiesen, ordnet das System diese automatisch den hinterlegten Frachtartikeln zu und ergänzt die entsprechende Bestellung sowie den Beleg um die Frachtposition. Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet/angelegt werden können, müssen vorab 3 Frachtkostenartikel (Mwst. 19/7/0) angelegt werden. Diese dienen der Erfassung von Frachtkosten für alle Lieferanten im Rahmen der Rechnungsprüfung. Wird auf einem Rechnungsbeleg eine Frachtgebühr ausgewiesen, ordnet das System diese automatisch den hinterlegten Frachtartikeln zu und ergänzt die entsprechende Bestellung sowie den Beleg um die Frachtposition.
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 {{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}} {{:intern:fracht1.jpg?nolink&1000|}}
  
-=== (4) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===+=== (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen ===
  
  
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 [[intern:lieferantenrechnungen_8.0|Lieferantenrechnungen: Neuerungen in CO8.0]] [[intern:lieferantenrechnungen_8.0|Lieferantenrechnungen: Neuerungen in CO8.0]]
  
-=== (5) Import/Abruf der Lieferantenrechnungen einrichten ===+=== (6) Import/Abruf der Lieferantenrechnungen einrichten ===
  
 Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle 'Lieferantenrechnungen_einlesen' konfiguriert und kann zeitgesteuert über die Windowsaufgabenplanung automatisiert werden. Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle 'Lieferantenrechnungen_einlesen' konfiguriert und kann zeitgesteuert über die Windowsaufgabenplanung automatisiert werden.
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 Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen. Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen.
-==== Übergabe an die Buchhaltung ====+ 
 + 
 +===== Mögliche Prüffehler ===== 
 + 
 + 
 +**Der Lieferant aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Lieferanten aus der Bestellung überein.** 
 + 
 +Es besteht die Möglichkeit, dass mehrere Lieferantennummern in CO als Duplette zu einem Lieferanten angeleget wurden. Die Betriebsnummer im Delkredere entscheidet, wer der Rechnungssteller ist. Gegebenenfalls muss am Bestellungs-Lieferanten ein abweichender Rechnungsempfänger hinterlegt werden. 
 + 
 +**Der Preis aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Preis aus der Bestellung überein.** 
 + 
 +Hier muss der Bestellpreis im LieferantenRechnungen-Modul angepasst werden und anschließend muss dieser Beleg neu geprüft werden. Dabei werden die korrigierten Werte (Bestellpreis) in der Bestellung korrigiert und der EK an der Auftragsposition korrigiert. 
 + 
 +**Der Lieferant sendet keine Mwst.-Informationen auf Artikelebene.** 
 + 
 +Es ist entscheidend, ob die Gesamtsumme korrekt ist. 
 +===== Übergabe an die Buchhaltung =====
  
 Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist. Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist.
zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen.1788266090.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/09/01 12:34 von Susan Siegmund
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