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fibuschnittstelle:datev [2017/07/31 08:27] – [Datev.ini] mbfibuschnittstelle:datev [2025/05/30 07:36] (aktuell) – [Konfiguration der Schnittstelle] Susanne Giron
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 ===== Konfiguration der Schnittstelle ===== ===== Konfiguration der Schnittstelle =====
  
-Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie [[mandanten:fibu|Mandanten]] ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort +Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie im [[mandanten:fibu|Mandanten]] ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort 
   * Fibu-Mandant und   * Fibu-Mandant und
   * Ausgabepfad    * Ausgabepfad 
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 ===== Datev.ini ===== ===== Datev.ini =====
 Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden: Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:
 +
 +<note tip> In der Datev.ini soll man nur die notwendigen Schalter verwenden und nicht alle aus der Wiki übernehmen, da dies zu Fehlern führen kann.</note> 
  
 <code> <code>
-[FilialeZuMandant]  +[FilialeZuMandant] 
-; < COFilialkennung > = < DatevMandant >  +;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge
-1="001"  +1="001,111,5
-2="88"  +2="45,8
-3="99"  +3="56
-(alle)="77+(alle)="11 
 +;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen. 
  
 [General]  [General] 
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 ; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten   ; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten  
 UebergabeZbdGesperrt=1  UebergabeZbdGesperrt=1 
 +
 +; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
 +ForderungsartLastschrift=7 
  
 ; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum ; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
 BuchungMitBelegdatum=0  BuchungMitBelegdatum=0 
  
-;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle +;Steuerung des Inhaltes von KOST2 
 +;AusgangsRechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle (aus Umsatz),  
 +;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Kostenstelle aus Rechnungsposition,  
 +;                   5-Verkaufsteam 
 Kost2KonfigAR=0  Kost2KonfigAR=0 
  
-;Eingangsrechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr+;EingangsRechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
 Kost2KonfigER=0 Kost2KonfigER=0
 +
 +; Steuerung von KOST1, wenn hier keine Angabe, dann Ausgabe der Kostenstelle aus der Rechnungsposition
 +; Filiale zu KOST1 zuordnen
 +[FilialeZuKost1]
 +;<COFilialkennung> = <KOST1>
 +Zentrale="1234"
 +(alle)="9876"
  
 ; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben? ; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
 KostmengeUebergeben=0  KostmengeUebergeben=0 
  
-;Falls gesetztwird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben +Steuertob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird. 
-OPAusgleich=+AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1
  
 ;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel" ;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
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 ;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden. ;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
 AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu
 +
 +;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
 +OPAusgleich=0 
  
 ;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen  ;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen 
 OPAusgleich=1 OPAusgleich=1
  
 +;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
 +Belegfeld1Konfig=1 
 +
 +; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
 +; BelegNummern von rechts abschneiden
 +MaxBelegNrLen=3
 +
 +; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
 +RgMailAusgeben=1
 </code> </code>
 +
 +
 Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.  Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden. 
  
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-|[General_< 1 >]| !*Hier ist dann die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann.*!+;Hier ist die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann. 
 +[General_<Mandant>]
 </code> </code>
 +
  
  
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-===== DATEV - Datenprüfung =====+===== DATEV - Prüfung =====
 ====  Bis Datev 3.0 ==== ====  Bis Datev 3.0 ====
 Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//. Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order //<Anwendungspfad>\Interfaces\// ein Prüftool der DATEV: //selfpp32.exe//.
fibuschnittstelle/datev.1501489653.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/23 12:35 (Externe Bearbeitung)
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