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fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2023/01/26 09:38] – [eGecko (eGecko.ini)] Andrea Müllerfibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2025/08/14 06:15] (aktuell) – [eGecko (eGecko.ini)] Isabel Pinder
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-====== Schalter für andere Finanzbuchhaltungen ======+====== Schalter für Finanzbuchhaltungen ======
  
 Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\. Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.
 +
 +Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:
 +  * [[fibuschnittstelle:abacus|Abacus]]
 +  * [[fibuschnittstelle:datev|Datev]]
 +  * [[fibuschnittstelle:khk|KHK]]
 +
 +===== Addison (Addison.ini) =====
 +
 +**[General]**
 +
 +  * **AnschriftenAlsFilialenAusgeben**: Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
 +  * **AnschriftenModus**: Steuert die Ausgabe von Filialen
 +    * = 0 keine Ausgabe von Filialen
 +    * = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
 +    * = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
 +  * **BelegNrModusER**: steuert, was in die Felder 'BELEGNR1' udn 'BELEGNR2' ausgegeben werden soll. (Eingangsrechnungen)
 +    * = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=BelegId
 +    * = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr)
 +    * = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), BelegNr2=LieferantenRechnungsNr
 +  * **NettodatumUnterdruecken**: Wenn =1, dann wird das Feld 'Nettodatum' nicht ausgegeben.
 +  * **SepaMandatDatum**: Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. ='1.1.2023')
 +  * **UebergabeEMailAdresse**: Steuert, welche E-Mail bei der Übergabe der Stammdaten (Satzart 'K') ausgegeben wird
 +    * = 0 oder kein Eintrag -> Hauptansprechpartner
 +    * = 1 -> keine Ausgabe
 +    * = 2 -> Mahnmail der Zentrale
 +    * = 3 -> Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner
 +
 +<html>
 +<table width="100%" style="border:0px;">
 +<tr>
 +   <td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
 +      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
 +         <tr>
 +            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
 +               <img src="./scpictures/konfigurationen.png">
 +     </td>
 +     <td style="border:0px; padding:10px; ">
 +<p><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=konfigurationen:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
 +
 +578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison)
 +</p><ul style="color: #333333;">
 +
 +<li>  0 - Nein
 +<li>  1 - Ja
 +
 +</ul>
 +
 +     </td>
 + </tr>
 +      </table></td></tr></table>
 +</html>
 +
 +===== Diamant (Diamant.ini) =====
 +
 +**[General]**
 +
 +  * **Belegart_AR**=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)
 +  * **Belegart_ARAbschlag**=  ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen
 +  * **Belegart_ARSchluss**= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung
 +  * **Belegart_ARTeilschluss**= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung
 +  * **Belegart_AG**= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)
 +  * **Belegart_ER**= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)
 +  * **Belegart_EG**= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)
 +  * **Belegart_AGAbschlag**= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.
 +
 +CO-Filialen zu Mandant mappen:
 +
 +<code>
 +[FilialeZuMandant]
 +;<COFiliale>=<FibuMandant>
 +30=001
 +60=002
 +90=003
 +999="77"
 +</code>
 +
 +; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert.
 +; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren
 +
 +  * **FilialeFuerStammdaten**=90
 +
 +
 +Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden:
 +
 +  * **FibuFunktion**=<xxxx>
  
 ===== eGecko (eGecko.ini) ===== ===== eGecko (eGecko.ini) =====
Zeile 16: Zeile 101:
       * opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)       * opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
       * referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)       * referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
 +    * = 2
 +      * belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), 'AUTO' (ER) 
 +      * opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)
 +      * referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)
 +  * **BuchungstextinhaltSperrtUebergabe** = <keineFibuUebergabe > : Wenn der Buchungstext die angegebene Zeichenfolge enthält, wird dieser nicht an die Fibu übergeben. Die Textbausteine für die Bildung des Buchungtext müssen die entsprechende Zeichenkette (im Beispiel '<keineFibuUebergabe>' ) enthalten. Die Änderung im Textbaustein greift nur für neu gelegte Rechnungen.
   * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix 'AR' bzw. 'ER' vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)   * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix 'AR' bzw. 'ER' vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
   * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** :    * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** : 
     * = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer      * = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer 
     * = 1: Angabe bleibt leer     * = 1: Angabe bleibt leer
-  * KostenStellenBuchungGesperrt=0+  * **GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden**: Wenn = 1, dann wird bei Lieferantengutschriften zwangsläufig die Gutschriftsnummer als OP-Nr. innerhalb der OP-Infos übergeben. 
 +  * **KostenStellenBuchungGesperrt** =0 
 +  * **KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen** : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > )
   * **ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes 'projektNr' unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)   * **ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes 'projektNr' unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
   * **SchlussrechnungEinBetrag** : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.    * **SchlussrechnungEinBetrag** : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt. 
Zeile 26: Zeile 118:
     * = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten       * = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten  
     * = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0     * = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
 +  * **SpracheInIso2=1** : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise 'de' statt 'D')
 +  * **ProjektUebergabeGesperrt=1** : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen.
 +  * **KostentraegerUebergabeGesperrt=1** : Sperrt die Übergabe des Knotens 'Kostentraeger'.
  
  
Zeile 45: Zeile 140:
 Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt. Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.
  
-===== Selectline (selectline.ini) =====+===== Perfacto (perfacto.ini) ===== 
 + 
 +**[General]** 
 + 
 +Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. 
 +Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition. 
 + 
 +<code> 
 +SWEKontoSoll=51010 
 +SWEKontoHaben=59000 
 +</code> 
 + 
 +**[GbSweKonten]** 
 + 
 +Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden. 
 + 
 +<code> 
 +[GbSweKonten] 
 +(alle)=51010,59000 
 +60=51010,59000 
 +64=51010,59000 
 +</code> 
 + 
 +===== proAlpha (proAlpha.ini) ===== 
 + 
 +**[General]** 
 + 
 +  * **SachbearbeiterStammdaten** : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name) 
 +  * **SachbearbeiterBuchung**: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name) 
 +  * **Kostenart**:  
 + 
 + 
 +===== Selectline (Selectline.ini) ===== 
 + 
 +**[General]** 
 + 
 +  * **EsrReferenzAusgeben**: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht. 
 + 
 +**[SammelkontenDebitor]** 
 + 
 +Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden. 
 + 
 +<code> 
 +[SammelkontenDebitor] 
 +;Waehrungskuerzel=Konto 
 +CHF=1111 
 +EUR=2222 
 +</code> 
 + 
 +Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.
fibuschnittstelle/schalter_andere_fibu.1674725925.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/23 12:35 (Externe Bearbeitung)
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