Unterschiede
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| fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2023/01/26 09:40] – [Selectline (selectline.ini)] Andrea Müller | fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2025/10/09 12:26] (aktuell) – [Diamant (Diamant.ini)] Andrea Müller | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Schalter für andere | + | ====== Schalter für Finanzbuchhaltungen ====== |
| Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\. | Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\. | ||
| + | |||
| + | Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln: | ||
| + | * [[fibuschnittstelle: | ||
| + | * [[fibuschnittstelle: | ||
| + | * [[fibuschnittstelle: | ||
| + | |||
| + | ===== Addison (Addison.ini) ===== | ||
| + | |||
| + | **[General]** | ||
| + | |||
| + | * **AnschriftenAlsFilialenAusgeben**: | ||
| + | * **AnschriftenModus**: | ||
| + | * = 0 keine Ausgabe von Filialen | ||
| + | * = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht | ||
| + | * = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht | ||
| + | * **BelegNrModusER**: | ||
| + | * = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, | ||
| + | * = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, | ||
| + | * = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), | ||
| + | * **NettodatumUnterdruecken**: | ||
| + | * **SepaMandatDatum**: | ||
| + | * **UebergabeEMailAdresse**: | ||
| + | * = 0 oder kein Eintrag -> Hauptansprechpartner | ||
| + | * = 1 -> keine Ausgabe | ||
| + | * = 2 -> Mahnmail der Zentrale | ||
| + | * = 3 -> Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <table width=" | ||
| + | <tr> | ||
| + | < | ||
| + | <table width=" | ||
| + | < | ||
| + | <td width=" | ||
| + | < | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style=" | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <note tip>Bei Buchung für Gutschriften im Rahmen des Gutschriftsverfahrens wird die Gutschriftsnummer als Belegnummer an die Addison-Fibu übertragen.</ | ||
| + | ===== Diamant (Diamant.ini) ===== | ||
| + | |||
| + | **[General]** | ||
| + | |||
| + | * **Belegart_AR**=ARC ; | ||
| + | * **Belegart_ARAbschlag**= | ||
| + | * **Belegart_ARSchluss**= ; | ||
| + | * **Belegart_ARTeilschluss**= ; | ||
| + | * **Belegart_AG**= ; | ||
| + | * **Belegart_ER**= ; | ||
| + | * **Belegart_EG**= ; | ||
| + | * **Belegart_AGAbschlag**= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden. | ||
| + | |||
| + | CO-Filialen zu Mandant mappen: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [FilialeZuMandant] | ||
| + | ;< | ||
| + | 30=001 | ||
| + | 60=002 | ||
| + | 90=003 | ||
| + | 999=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert. | ||
| + | ; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren | ||
| + | |||
| + | * **FilialeFuerStammdaten**=90 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden: | ||
| + | |||
| + | * **FibuFunktion**=< | ||
| + | * **KstBuchungen**= 1 , Ausgabe Kostenstellen | ||
| ===== eGecko (eGecko.ini) ===== | ===== eGecko (eGecko.ini) ===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 104: | ||
| * opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER) | * opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER) | ||
| * referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER) | * referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER) | ||
| + | * = 2 | ||
| + | * belegnummer: | ||
| + | * opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR) | ||
| + | * referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER) | ||
| + | * **BuchungstextUebergabeGesperrt** = 1 : Der Buchungstext wird bei allen Buchungen nicht an die Fibu übergeben. | ||
| * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, | * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, | ||
| * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** : | * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** : | ||
| * = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer | * = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer | ||
| * = 1: Angabe bleibt leer | * = 1: Angabe bleibt leer | ||
| - | * KostenStellenBuchungGesperrt=0 | + | |
| + | * **KostenStellenBuchungGesperrt** =0 | ||
| + | * **KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen** : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < / | ||
| * **ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ' | * **ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ' | ||
| * **SchlussrechnungEinBetrag** : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, | * **SchlussrechnungEinBetrag** : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, | ||
| Zeile 26: | Zeile 121: | ||
| * = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, | * = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, | ||
| * = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, | * = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, | ||
| + | * **SpracheInIso2=1** : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise ' | ||
| + | * **ProjektUebergabeGesperrt=1** : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen. | ||
| + | * **KostentraegerUebergabeGesperrt=1** : Sperrt die Übergabe des Knotens ' | ||
| Zeile 44: | Zeile 142: | ||
| Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt. | Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt. | ||
| + | |||
| + | ===== Perfacto (perfacto.ini) ===== | ||
| + | |||
| + | **[General]** | ||
| + | |||
| + | Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. | ||
| + | Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | SWEKontoSoll=51010 | ||
| + | SWEKontoHaben=59000 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **[GbSweKonten]** | ||
| + | |||
| + | Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [GbSweKonten] | ||
| + | (alle)=51010, | ||
| + | 60=51010, | ||
| + | 64=51010, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== proAlpha (proAlpha.ini) ===== | ||
| + | |||
| + | **[General]** | ||
| + | |||
| + | * **SachbearbeiterStammdaten** : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name) | ||
| + | * **SachbearbeiterBuchung**: | ||
| + | * **Kostenart**: | ||
| + | |||
| ===== Selectline (Selectline.ini) ===== | ===== Selectline (Selectline.ini) ===== | ||
| **[General]** | **[General]** | ||
| + | |||
| + | * **EsrReferenzAusgeben**: | ||
| **[SammelkontenDebitor]** | **[SammelkontenDebitor]** | ||
