Unterschiede
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fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2023/01/26 10:18] – [Addison] Andrea Müller | fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu [2025/08/14 06:15] (aktuell) – [eGecko (eGecko.ini)] Isabel Pinder | ||
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Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[fibuschnittstelle: | * [[fibuschnittstelle: | ||
- | ===== Addison ===== | + | ===== Addison |
**[General]** | **[General]** | ||
- | * **AnschriftenModus** : Steuert die Ausgabe von Filialen | + | |
+ | | ||
* = 0 keine Ausgabe von Filialen | * = 0 keine Ausgabe von Filialen | ||
* = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht | * = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht | ||
* = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht | * = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht | ||
+ | * **BelegNrModusER**: | ||
+ | * = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, | ||
+ | * = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, | ||
+ | * = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), | ||
+ | * **NettodatumUnterdruecken**: | ||
+ | * **SepaMandatDatum**: | ||
+ | * **UebergabeEMailAdresse**: | ||
+ | * = 0 oder kein Eintrag -> Hauptansprechpartner | ||
+ | * = 1 -> keine Ausgabe | ||
+ | * = 2 -> Mahnmail der Zentrale | ||
+ | * = 3 -> Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <table width=" | ||
+ | <tr> | ||
+ | < | ||
+ | <table width=" | ||
+ | < | ||
+ | <td width=" | ||
+ | < | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style=" | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Diamant (Diamant.ini) ===== | ||
+ | |||
+ | **[General]** | ||
+ | |||
+ | * **Belegart_AR**=ARC ; | ||
+ | * **Belegart_ARAbschlag**= | ||
+ | * **Belegart_ARSchluss**= ; | ||
+ | * **Belegart_ARTeilschluss**= ; | ||
+ | * **Belegart_AG**= ; | ||
+ | * **Belegart_ER**= ; | ||
+ | * **Belegart_EG**= ; | ||
+ | * **Belegart_AGAbschlag**= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden. | ||
+ | |||
+ | CO-Filialen zu Mandant mappen: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | [FilialeZuMandant] | ||
+ | ;< | ||
+ | 30=001 | ||
+ | 60=002 | ||
+ | 90=003 | ||
+ | 999=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert. | ||
+ | ; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren | ||
+ | |||
+ | * **FilialeFuerStammdaten**=90 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden: | ||
+ | |||
+ | * **FibuFunktion**=< | ||
===== eGecko (eGecko.ini) ===== | ===== eGecko (eGecko.ini) ===== | ||
Zeile 30: | Zeile 101: | ||
* opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER) | * opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER) | ||
* referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER) | * referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER) | ||
+ | * = 2 | ||
+ | * belegnummer: | ||
+ | * opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR) | ||
+ | * referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER) | ||
+ | * **BuchungstextinhaltSperrtUebergabe** = < | ||
* **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, | * **DateinamenPraefixVerwenden** : Möglichkeit, | ||
* **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** : | * **GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus** : | ||
* = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer | * = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer | ||
* = 1: Angabe bleibt leer | * = 1: Angabe bleibt leer | ||
+ | * **GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden**: | ||
* **KostenStellenBuchungGesperrt** =0 | * **KostenStellenBuchungGesperrt** =0 | ||
+ | * **KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen** : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < / | ||
* **ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ' | * **ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen** : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ' | ||
* **SchlussrechnungEinBetrag** : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, | * **SchlussrechnungEinBetrag** : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, | ||
Zeile 40: | Zeile 118: | ||
* = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, | * = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, | ||
* = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, | * = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, | ||
+ | * **SpracheInIso2=1** : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise ' | ||
+ | * **ProjektUebergabeGesperrt=1** : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen. | ||
+ | * **KostentraegerUebergabeGesperrt=1** : Sperrt die Übergabe des Knotens ' | ||
Zeile 94: | Zeile 175: | ||
**[General]** | **[General]** | ||
+ | |||
+ | * **EsrReferenzAusgeben**: | ||
**[SammelkontenDebitor]** | **[SammelkontenDebitor]** |