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Schalter für Finanzbuchhaltungen

Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.

Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:

Addison (Addison.ini)

[General]

  • AnschriftenAlsFilialenAusgeben: Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
  • AnschriftenModus: Steuert die Ausgabe von Filialen
    • = 0 keine Ausgabe von Filialen
    • = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
    • = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
  • BelegNrModusER: steuert, was in die Felder ‚BELEGNR1‘ udn ‚BELEGNR2‘ ausgegeben werden soll. (Eingangsrechnungen)
    • = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=BelegId
    • = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr)
    • = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), BelegNr2=LieferantenRechnungsNr
  • NettodatumUnterdruecken: Wenn =1, dann wird das Feld ‚Nettodatum‘ nicht ausgegeben.
  • SepaMandatDatum: Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. =‚1.1.2023‘)
  • UebergabeEMailAdresse: Steuert, welche E-Mail bei der Übergabe der Stammdaten (Satzart ‚K‘) ausgegeben wird
    • = 0 oder kein Eintrag → Hauptansprechpartner
    • = 1 → keine Ausgabe
    • = 2 → Mahnmail der Zentrale
    • = 3 → Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner

Konfiguration 578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison)

  • 0 - Nein
  • 1 - Ja

Diamant (Diamant.ini)

[General]

  • Belegart_AR=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)
  • Belegart_ARAbschlag= ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen
  • Belegart_ARSchluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung
  • Belegart_ARTeilschluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung
  • Belegart_AG= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)
  • Belegart_ER= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)
  • Belegart_EG= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)
  • Belegart_AGAbschlag= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.

; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert. ; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren FilialeFuerStammdaten=90

eGecko (eGecko.ini)

[General]

  • BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
    • = 0
      • belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
      • opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
      • referenznr: < leer >
    • = 1
      • belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
      • opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
      • referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
  • DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
  • GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
    • = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
    • = 1: Angabe bleibt leer
  • GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden: Wenn = 1, dann wird bei Lieferantengutschriften zwangsläufig die Gutschriftsnummer als OP-Nr. innerhalb der OP-Infos übergeben.
  • KostenStellenBuchungGesperrt =0
  • KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > )
  • ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
  • SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
  • ZahlartKeineLastschriftZuNull :
    • = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
    • = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0

[ZahlartenDebitor/Kreditor]

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.

[ZahlartenDebitor]
; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
;0-keine Lastschrift
0=8
;1-Basislastschrift (Bankeinzug)
1=32
;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
2=31

Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.

Perfacto (perfacto.ini)

[General]

Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.

SWEKontoSoll=51010
SWEKontoHaben=59000

[GbSweKonten]

Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.

[GbSweKonten]
(alle)=51010,59000
60=51010,59000
64=51010,59000

proAlpha (proAlpha.ini)

[General]

  • SachbearbeiterStammdaten : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
  • SachbearbeiterBuchung: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
  • Kostenart:

Selectline (Selectline.ini)

[General]

  • EsrReferenzAusgeben: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.

[SammelkontenDebitor]

Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.

[SammelkontenDebitor]
;Waehrungskuerzel=Konto
CHF=1111
EUR=2222

Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.

fibuschnittstelle/schalter_andere_fibu.1734091079.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/13 11:57 von Rico Kuehn
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